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工作内容:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项财务制度的执行情况,提出风控建议;
4、收集整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告、纰漏问题,提出改进建立和决策依据;
6、参与业务流程或制度改进和风险评估工作。
基本要求:
1、财经类大学本科及以上学历,5年以上大型企业内部审计经验;
2、熟悉国家财经政策和会计、税务法律法规;
3、熟悉企业业务流程及有风控经验;
4、中级审计师以上职称,注册会计师&注册审计师优先。